同學(xué)你好 你們勾選了嗎
老師好,咨詢問題,對(duì)方公司給我開開來(lái)不合格專票,是不是對(duì)方如果開了紅字發(fā)票后,我們這邊抵扣系統(tǒng)就看不到了,如果他們沒有處理問題發(fā)票,抵扣平臺(tái)依然可以看出,謝謝拉
我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來(lái),但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發(fā)票是肯定找不回來(lái)了,我想問問是不是要把這些發(fā)票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣勾選出來(lái)的專票,是開錯(cuò)的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對(duì)方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師對(duì)方公司紅沖了一張上個(gè)月給我們開的的電子專票,但是我這邊在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上怎么顯示還能抵扣?
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來(lái)開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
沒有勾選,上個(gè)月開的,我剛登錄平臺(tái)才看見,我們跟這家公司沒有合作關(guān)系,跟老總另一個(gè)公司有過合作關(guān)系
那這個(gè)你直接不用處理