久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖埫舛惼辈豢梢杂?,今年要求進項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么做

2022-02-16 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-16 12:06

當(dāng)時的分錄是怎么做的?

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 15:47

借,庫存,進項稅額,貸,應(yīng)付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:47

借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出這個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 15:49

有呢,去年八九月了

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:50

借以前年度損益調(diào)整貸,庫存商品再補上一個這個。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 15:51

那需要沖紅之前的發(fā)票嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:51

不需要之前的不用動。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 15:52

那為什么要調(diào)整損益

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 15:53

我有點區(qū)分不了沖紅之前發(fā)票和做進項轉(zhuǎn)出的分錄

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:54

第一個分錄,借庫存商品貸,進項轉(zhuǎn)出,這個看不出來,你進項轉(zhuǎn)出的嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:53

算商品都有二級科目的,不是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 15:54

因為涉及到之前年度的損益類科目都用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 16:04

這個跟沖紅之前的發(fā)票有何區(qū)別

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:06

你好,跨年紅沖涉及到損益類的科目,也是用以前年度損益調(diào)整之前的分錄不變,金額是負數(shù)。損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:06

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出紅沖的分錄是這個。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 16:07

沖紅了就不用進項轉(zhuǎn)出了?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:08

紅沖了,需要做進項轉(zhuǎn)出的。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 16:10

做兩次進項轉(zhuǎn)出?紅沖的時候就進項轉(zhuǎn)出,還需要再單獨做一筆進項轉(zhuǎn)出嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:13

你好,你能給我寫出分錄來看一下嗎?你是不是混了?紅蟲借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:13

借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是單獨做進項轉(zhuǎn)出的哪有兩筆做進項轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 16:15

就是說之前有問題的發(fā)票,沖紅和做進項轉(zhuǎn)出都可以?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:17

可以的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶8184 追問 2022-02-16 16:19

那我們稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們進項轉(zhuǎn)出,我們需要進項票,是由于對方發(fā)票的問題、所以我們讓他把之前票作廢給我們重新開,我怎么感覺這個過程下來我們還是要交進項稅轉(zhuǎn)出的金額稅款

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:20

你好,需要的,因為你們之前多抵扣了,如果對方給你開發(fā)票了,可以用新的發(fā)票認證抵扣。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022-02-16
您好,借成本費用類科目 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-16
你好,進行進項轉(zhuǎn)出,在附列資料二里面填寫
2022-02-16
你好,你應(yīng)該現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的,本身就不應(yīng)該抵扣
2022-02-16
借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)付賬款。 然后,進項轉(zhuǎn)出的借應(yīng)付賬款,借管理費用,附屬貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-10-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×