你好,在1月份暫估入賬。等2月份來了發(fā)票再做調(diào)整
老師,我們公司的維修費1月份月結(jié),2月份付款,現(xiàn)在已經(jīng)到3月份對方還沒開發(fā)票過來,我們有單據(jù)有統(tǒng)計,財務應該怎么入賬
老師,我公司的主營業(yè)務收入是下面承包店鋪收入,1月收入是多少錢,要2月15日才跟商家結(jié)算,那么我1月份怎么確認收入?是入應收賬款嗎?但金額不確定。要是2月收到才入,1月份那個店鋪又有費用,該做在那?
老師,我們公司運輸收入跟對應運輸成本,維修費都是1月份結(jié)束后2月份結(jié)算開票,那我是在1月份暫估入賬還是2月份開票入賬。那個月入賬比較合理。
老師,我們公司是運輸公司,運輸費都是跨月結(jié)算,比如12月份月結(jié)運輸費在1月份開票,如果入賬12月計提1月份又沖回,又在計提1月份收入,這樣反復做還跟稅務申報不一致。
老師請問下,我公司是小規(guī)模,1-2月份做得有未收到的運輸費。但這個月對方又開了發(fā)票給我,我應該怎樣做入賬?
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
暫估收入需要繳納增值稅嗎。
嗯,也是需要的,還需要暫估成本。有點復雜,還是直接在2月份開票入賬吧。
相對應都在下個月入賬也是可以的是吧。
嗯,也是可以的,沒問題