你好,需要全部紅沖,然后再開正確的你們單位開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
老師好,想問下我公司上月開了一張專票給對方,當月并做收入了,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品開多金額開大了,對方要求重新開,上月開的發(fā)票對方還沒認證,請問這種情況要怎樣處理。
老師,我們上個月開出去的發(fā)票這個月要紅沖一部分金額,對方還沒認證專票,這種情況發(fā)票怎么開?步驟如何?請告知
老師 上月對方公司給我司開具了進項發(fā)票,本月我已認證,現(xiàn)在對方公司說發(fā)票開錯了要沖紅。請問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎?
#提問#請問老師,我司上月開具的專票未寄出,對方公司說不要發(fā)票了,我們也不知道對方有沒有認證,這種情況下本月能沖紅嗎?謝謝
我司今年申報扣繳了所屬期為4、5月的增值稅及附加稅,昨天接到稅局電話說我們享受六稅兩減政策,讓我們更正所屬期為五月的增值稅申報表,我們不是小微企業(yè),也不是個體工商戶,也不是增值稅小規(guī)模納稅人,而且為什么是更正5月的,4月的不用更正嗎?看不懂,電話還沒人接,想咨詢一下老師
老師早上好!我公司是一般納稅人,去年買了一輛二手車,因為對方開的是普票,所以我們也就沒抵扣,今年把這車又賣出去了?,F(xiàn)在我交增值稅的時候應(yīng)該按什么政策來交?怎么做賬務(wù)處理
假如,我之前的未開票收入,檔期讓我開票,我給開在檔期,但是我總得收入大于這個開票收入,就不用沖紅之前的吧,直接按照真實的收入做賬申報就可以了吧?
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認當期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
老師,邀請比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,這個審計問題是什么問題?
老師 老板想從公司取10萬元,有哪些方法
老師,我收到一個跨境電商的面試邀請 有進出口業(yè)務(wù) 有什么要注意的點嗎
小規(guī)模物業(yè)公司開具房租發(fā)票開10萬,不免稅對吧!
你好,病蟲害測報和防治的業(yè)務(wù)免增值稅,請問是否需要申請
老師好,工傷保險需要計提嗎?