你好;不是的哦 ; 根據(jù)《國家稅務總局關于進一步落實研發(fā)費用加計扣除政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2021年第28號)第一條規(guī)定:“(一)企業(yè)10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業(yè)所得稅時,可以自主選擇就前三季度研發(fā)費用享受加計扣除優(yōu)惠政策。 對10月份預繳申報期未選擇享受優(yōu)惠的,可以在2022年辦理2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時統(tǒng)一享受。 (二)企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除政策采取‘真實發(fā)生、自行判別、申報享受、相關資料留存?zhèn)洳椤霓k理方式,由企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》享受稅收優(yōu)惠,并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況(前三季度)填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)?!堆邪l(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳??!?打印?關閉 ?
老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發(fā)加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
老師您好,研發(fā)類行業(yè)所得稅匯算清繳時才加計扣除,對嗎?加計扣除之后還能享受100萬之內(nèi)2.5%的政策嗎謝謝
老師問一下,我們是高新企業(yè),然后申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候研發(fā)部分費用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
制造業(yè)研發(fā)費用100%的加計扣除政策預繳的時候可以享受嗎?還是做匯算清繳的時候才能享受呢。
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,申報第三季度時填寫了,現(xiàn)在申報四季度的,對應行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計扣除是要匯算清繳的時候才享受嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應該是4月做筆付款的帳,借:應付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應付賬款,現(xiàn)在結轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個人工資不夠繳納個人社保,收取現(xiàn)金繳納個人社保,要怎么入賬
生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅,材料發(fā)票一部分是出口企業(yè),一部分是內(nèi)銷,材料發(fā)票如果勾選,是否順利辦理退稅
前3季度?第4季度不計嗎
你好;? ?是的。? 規(guī)定是可以預繳3季度的時候可以把之前3季度的 研發(fā) 加計扣除享受的; 之后4季度也可以的??
享受加計扣除還可以享受100萬以內(nèi)2.5%政策嗎
你好;是的。這個是可以享受的; 你符合小微? 100萬以下按2.5%??
研發(fā)費用50萬,加計扣除是50*1.15%=57.7對嗎
你好; 現(xiàn)在是75%比例的。按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。?
現(xiàn)在有50萬研發(fā)支出,享受加計扣除實際減50*0.75=37.5對嗎,感覺減少了,50還減嗎,如果是開成無形資產(chǎn)50萬,按50*175%=87.5攤銷?謝謝老師