你好,對(duì)的,是的,第四季度不可以加計(jì)扣除的。
老師,您好。我第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅有個(gè)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,當(dāng)時(shí)不填不讓申報(bào),現(xiàn)在第四季研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是灰色,是不是可以不管
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)第三季度時(shí)填寫(xiě)了,現(xiàn)在申報(bào)四季度的,對(duì)應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無(wú)法修改,那四季度的加計(jì)扣除是要匯算清繳的時(shí)候才享受嗎
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年獲得科技型中小企業(yè)編號(hào);2023年5月31日之后,申報(bào)的科技型中小企業(yè),目前未取到科小編碼,這種是不是不能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是前三季度享受100%,第四季度75%
企業(yè)所得稅季報(bào)第3季度,我們是科技型中小企業(yè),是享受研發(fā)費(fèi)100%加計(jì)扣除的,第三季度季報(bào)的時(shí)候可以享受嗎?我記得第2季度的時(shí)候也填寫(xiě)了,那么第2季度填寫(xiě)了第三季度還能繼續(xù)享受嗎?
企業(yè)所得稅季報(bào),第四季度季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,我們第3季度的時(shí)候已經(jīng)用了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,第四季度還讓用研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎?還有可彌補(bǔ)虧損,關(guān)鍵是要確定研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,第四季度讓不讓用?就是它帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是前三季度的數(shù)據(jù)?還是說(shuō)全年的數(shù)據(jù)?能不能自己填?
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶(hù)還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社保基數(shù)12000元的話(huà)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話(huà)搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊