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老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)實(shí)操問(wèn)題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)加計(jì)后符合小微的300萬(wàn)呢還是沒(méi)加計(jì)扣除前的利潤(rùn)總額是控制在300萬(wàn)才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?

老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)實(shí)操問(wèn)題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)加計(jì)后符合小微的300萬(wàn)呢還是沒(méi)加計(jì)扣除前的利潤(rùn)總額是控制在300萬(wàn)才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
2019-12-29 12:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-29 12:35

所得稅申報(bào)時(shí)的應(yīng)納稅所得額是扣除研發(fā)加計(jì)后的300萬(wàn),注意不是利潤(rùn)總額

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2019-12-29 13:54

那就是說(shuō),舉個(gè)例子我把本年度的利潤(rùn)總額調(diào)到500萬(wàn),然后匯算清繳時(shí)研發(fā)加計(jì)扣除可調(diào)減200萬(wàn),那是不是說(shuō)余下的是應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)就可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了,是這樣的嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2019-12-29 14:33

如果沒(méi)有其他調(diào)整,你的理解沒(méi)問(wèn)題

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所得稅申報(bào)時(shí)的應(yīng)納稅所得額是扣除研發(fā)加計(jì)后的300萬(wàn),注意不是利潤(rùn)總額
2019-12-29
您好,若全年超300萬(wàn)了,那就不能享受小微政策了 平時(shí)季度看全年累計(jì),什么時(shí)候全年累計(jì)超300萬(wàn)了,那就按照25%來(lái)計(jì)算并補(bǔ)繳前期的
2021-04-07
對(duì),只要符合小微條件就可以享受這個(gè)稅率的
2024-04-10
同學(xué)您好, 假設(shè):1、無(wú)以前年度未彌補(bǔ)虧損;2、研發(fā)費(fèi)用全部可以享受加計(jì)扣除;則有:29%2B3.6-56*0.75=-9.4,最后不需要繳納所得稅。謝謝
2021-03-01
你好,就是這兩個(gè)你要選擇一個(gè)優(yōu)惠適用
2022-05-03
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