同學(xué)你們要做的就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后繳納未交增值稅
老師,請(qǐng)問我們一般納稅人工程公司,再項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅。但是在項(xiàng)目完結(jié)時(shí)我們?cè)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅有留底。這個(gè)我是留底到以后項(xiàng)目抵扣還是預(yù)交的增值稅退稅?。?/p>
老師好,公司全年繳納增值稅507427.37,進(jìn)項(xiàng)15622823.96,銷項(xiàng)15915140.56,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出53994(退貨),進(jìn)項(xiàng)稅退稅945246.44,(留底退稅),未交增值稅42047.45,留底45207.76,請(qǐng)教老師幫我做個(gè)完整的會(huì)計(jì)憑證。謝謝
請(qǐng)問老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
請(qǐng)問老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
老師,我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易退稅企業(yè),我的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在本月有做留底稅額,我是不是還需要把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到增值稅留底稅額分錄呢?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
是轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?前者還是后者?
可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接記入未交增值稅