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老師好,公司全年繳納增值稅507427.37,進(jìn)項(xiàng)15622823.96,銷項(xiàng)15915140.56,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出53994(退貨),進(jìn)項(xiàng)稅退稅945246.44,(留底退稅),未交增值稅42047.45,留底45207.76,請(qǐng)教老師幫我做個(gè)完整的會(huì)計(jì)憑證。謝謝

2022-02-14 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 16:13

同學(xué)你們要做的就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后繳納未交增值稅

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快賬用戶4041 追問 2022-02-14 16:25

是轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?前者還是后者?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 16:29

可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接記入未交增值稅

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同學(xué)你們要做的就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后繳納未交增值稅
2022-02-14
你好,是內(nèi)銷的這部分么
2024-04-17
你好 留底的抵扣以后的項(xiàng)目。
2022-02-10
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。
2024-09-04
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