你好很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問(wèn)題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問(wèn)題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話(huà)是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師,一般納稅人增值稅年末應(yīng)該如何處理?這是我年末的科目余額表,請(qǐng)幫我寫(xiě)一下,增值稅年末結(jié)平的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅納稅報(bào)表上,32欄期末未繳增值稅是企業(yè)當(dāng)年沒(méi)有交的,是會(huì)計(jì)賬上未交增值稅科目貸方余額數(shù),是要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的,是不是?老師!謝謝謝!
老師好:一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)科目如何寫(xiě),下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫(xiě)分錄,謝謝老師
老師,一般納稅人12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末是借方余額,這樣的話(huà)年末稅金結(jié)轉(zhuǎn)就不需要做了是嗎?謝謝!
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報(bào)的23年度的工商年報(bào)里的醫(yī)保基數(shù)不對(duì),當(dāng)時(shí)是根據(jù)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)月的基數(shù)代入的不對(duì),1、可以不做修改嗎?24年報(bào)完以后也沒(méi)有跳出異常,2、25年一般只對(duì)當(dāng)年填報(bào)的24年的數(shù)據(jù)做審核對(duì)嗎?
企業(yè)自然人申報(bào)密碼怎么找回
老師,離職了,我想問(wèn)下,網(wǎng)銀財(cái)務(wù)留的我的身份信息,不去撤掉的話(huà)會(huì)有什么影響
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
#提問(wèn)#老師員工離職補(bǔ)償協(xié)議模板發(fā)我一份吧,對(duì)員工有利的
你好 老師 公司購(gòu)買(mǎi)的辦公使用的筆記本、空調(diào) 、手機(jī) 需要 繳納印花稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下那個(gè)工商年報(bào)是要怎么申報(bào)?教我一下
老師,如果資產(chǎn)按月攤銷(xiāo),但是公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)到那么久就倒閉了,那后面未攤銷(xiāo)完的部分怎么做賬?
小額零星支出沒(méi)有發(fā)票或是身份證號(hào)和電話(huà)不容易要到,能讓對(duì)方給這種收款收據(jù)做賬嗎?
老師你好,我們屬于委托加工的制造業(yè),購(gòu)入的原材料需要一段時(shí)間才能加工成產(chǎn)品交付,原材料出庫(kù)時(shí)計(jì)入制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本,當(dāng)期可以不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎