借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
請(qǐng)問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
你好,請(qǐng)問一般納稅人銷項(xiàng)稅額25,進(jìn)項(xiàng)稅額10,上個(gè)月留底10,那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝
你好,請(qǐng)問一般納稅人銷項(xiàng)稅額18,進(jìn)項(xiàng)稅額10,上個(gè)月留底10,那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這里面
老師你好,我是一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額300 進(jìn)項(xiàng)稅額400,都認(rèn)證完了,留底100,那月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
上面是需要繳納印花稅的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬,印花稅怎么交交多少錢?
你好,你這都是什么業(yè)務(wù)的?
銷項(xiàng):銷售貨物和勞務(wù) 進(jìn)項(xiàng):購買廠房,采購材料,采購辦公用品,加油費(fèi)
買賣合同印花稅 安不含稅的來
辦公用品和加油費(fèi)不交印花稅 其他的需要交,對(duì)吧?
繳 嚴(yán)格來說都需要繳