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老師好:一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師

2023-11-17 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 07:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:20

上面是需要繳納印花稅的

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:26

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬,印花稅怎么交交多少錢?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:38

你好,你這都是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:40

銷項(xiàng):銷售貨物和勞務(wù) 進(jìn)項(xiàng):購買廠房,采購材料,采購辦公用品,加油費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-17 07:42

買賣合同印花稅 安不含稅的來

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:47

辦公用品和加油費(fèi)不交印花稅 其他的需要交,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:50

繳 嚴(yán)格來說都需要繳

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2023-11-17
你好,上一個(gè)月留抵10在哪個(gè)科目里面?
2022-04-02
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-09
。借未交增值稅100,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅100。
2022-07-28
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
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