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請問老師,增值稅納稅報表上,32欄期末未繳增值稅是企業(yè)當(dāng)年沒有交的,是會計賬上未交增值稅科目貸方余額數(shù),是要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的,是不是?老師!謝謝謝!

2023-01-24 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-24 22:16

同學(xué)你好,是的,1月申報后就交完了。

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同學(xué)你好,是的,1月申報后就交完了。
2023-01-24
你好。您好,留底的稅額后面自動抵扣。
2022-02-16
您好 需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅借方 是應(yīng)交稅費的三級科目年末不能有余額
2021-01-12
你好,增值稅申報表每一欄次體現(xiàn)的數(shù)據(jù)。 1,32就是截止申報期總的欠稅金額。比如申報9月,就是截止9月欠的金額 2,34就是當(dāng)期欠稅金額,9月當(dāng)月欠稅金額 3,32就是1-9累計欠稅金額 4,附加稅是根據(jù)當(dāng)期實際繳納金額計算的,欠稅不影響
2023-01-25
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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