你好,開現(xiàn)代服務的發(fā)票,具體開什么名稱可以自己確定,編碼選擇現(xiàn)代服務
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務,收團費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師,您好!我有個問題想咨詢下: 個體戶接到出游訂單 介紹給有資質(zhì)的旅行社組織出游,全部費用支付給旅行社,旅行社再付個體戶傭金。我現(xiàn)在的疑問是個體戶開給旅行社的發(fā)票要開什么項目?
老師您好,我公司是做售賣航空機票中介的業(yè)務,流程主要是我們跟個人或者旅行團確認好了出發(fā)時間和地點,然后去聯(lián)系航空公司詢問價格,確認好價格之后我們會在機票價格上收入一定的手續(xù)費,比如機票錢1000元,我實際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機票,機票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進我們對公戶。 問:1、如何確認收入,是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
你好,老師??档鹿就顿Y了一個社會組織鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老中心,在去年11月至今年6月份由于鎮(zhèn)養(yǎng)老中心賬戶沒有資金,發(fā)生的費用都是由康德公司支付,并且開票也開成了康德公司?,F(xiàn)在政府對鎮(zhèn)養(yǎng)老中心進行了補貼,需要將以前發(fā)生的費用進行全部歸集后支付給康德公司。請問老師,以前開的票已經(jīng)入康德公司的成本,現(xiàn)在鎮(zhèn)中心支付給康德公司以前付的款項,如何處理。
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?