同學你好,具體分錄如下: 1.取得旅游服務收入時的會計處理:? ??借:銀行存款? ???貸:主營業(yè)務收入? ???應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? ??2.支付旅游服務分包款時的會計處理:? ??借:主營業(yè)務成本? ???應交稅費——應交增值稅——進項稅額? ???貸:銀行存款? ??3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理:? ??借:主營業(yè)務成本? ???應交稅費——應交增值稅——進項稅額? ???貸:銀行存款
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應收,貸,主營業(yè)務收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時借應收賬款62500貸應交稅金一應交增值稅一銷項稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業(yè)務成本一服務費62500貸現金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導一下怎么寫分錄合理
老師您好,請問差額征稅的分錄怎么做?例如:勞務派遣開票含稅價是10000,工資是9500。我開差額發(fā)票。分錄是:借:應收賬款10000,貸:收入9523.81,增值稅476.19。發(fā)放工資時:借:主營業(yè)務成本9047.62,增值稅452.38,貸:銀行存款9500。是這樣做嗎? 然后這樣的話,憑證分錄收入是9523.81,但是我開票的話是差額票,我發(fā)票的收入是9976.19。其中收入差異452.38怎么辦呢?
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
老師我的疑問還是在差額征稅這塊。小規(guī)模的旅行社可以全額開普票,做賬時差額計稅么
同學你好,小規(guī)模的旅行社可以全額開普票,做賬時差額計稅的。
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務,收團費現金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,那我這個做賬時候怎么弄呢。開票,借現金1000,貸主營收990.1 應交稅費9.9 這樣寫分錄怎么提現差額計稅呢?如果差額稅不是應該(1000-800)/1.01*0.01么
同學你好,開票,借現金1000,貸主營收990.1 應交稅費9.9 ,支付成本800,借:主營業(yè)務成本792.08,應交稅費7.92,就體現出差額計稅了。