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老師好!上年有一個月工資多計提了幾百元,想在本年沖銷多計提的金額,怎么做分錄

2022-02-11 17:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-11 17:27

幾百元不用管它,今年少計提就是了

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幾百元不用管它,今年少計提就是了
2022-02-11
同學你好 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-02-18
借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-03-25
你好 沒有跨年直接就是借:費用(紅字)貸:累計折舊(紅字) 跨年的話 應該將費用改為以前年度損益
2020-11-27
你好,原來的計提分錄可以截圖下嗎
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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