 
                            同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2020年12月份開錯了一張電子普通發(fā)票,2021年1月沖紅(跨年紅沖),不在重新開了,請問一下怎么做會計(jì)分錄
老師請問上年11月份計(jì)提工資時,由于疏忽700O元多輸了一個零,計(jì)提了7萬元,跨年了怎么辦
請問老師,在2021年12月份做計(jì)提工資時,多計(jì)提了1200元,請問現(xiàn)在是跨年了,怎么做跨年沖紅的分錄哈?
請問老師12月份多計(jì)提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調(diào)整這個科目該怎么做分錄
老師,您好 2023年12月份計(jì)提工資計(jì)提多了,跨年2024年1月份發(fā)放工資該怎么沖減做賬呢?
 
                老師,我公司的車賣了,買價是2100,我怎么做賬
老師 這個8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個孰低扣哪個嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時確認(rèn)其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號嗎?


應(yīng)付職工薪酬在借方,那么用數(shù)字正數(shù)表示吧?不是紅字吧?
嗯嗯,是的,用正數(shù)來