你好 你的年報(bào)包括了這個(gè)部分 就不能修改去年的 今年通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 沖掉多計(jì)提的
老師 我是建筑行業(yè)的 今年匯算清繳前 我在20年的賬里 暫估了材料 做了一筆人工成本 做這兩筆的前提是我21年的賬期初余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 做完這兩筆分錄 我20年的暫估有余額 21年初沒(méi)有余額 工資也是 20年有余額 21年沒(méi)有余額 現(xiàn)在怎么辦呢
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉
老師好,請(qǐng)問(wèn)我20年底工資多計(jì)提了,在做20年匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計(jì)提的紅沖了,又按實(shí)際計(jì)提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師好,公司是一般納稅人,之前3個(gè)年度工資計(jì)提多了,到現(xiàn)在為止20年部分工資和21年22年工資都沒(méi)發(fā)放,現(xiàn)在22年底可彌補(bǔ)虧損為125萬(wàn),我現(xiàn)在可以紅沖之前多計(jì)提的工資嗎?具體該怎么操作呢?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師您好,報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點(diǎn)開(kāi)填報(bào),那都是要查什么呢?
上學(xué)確認(rèn)未開(kāi)票收入,本月開(kāi)票怎么做賬
一個(gè)人名下容許有幾個(gè)代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個(gè)人同時(shí)代理記賬幾個(gè)公司不行了嗎 ?說(shuō)要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡(jiǎn)易計(jì)稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額,為啥和實(shí)際交的稅對(duì)不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
好的,老師,那我這個(gè)分錄具體怎么做的,做到幾月份,另外摘要怎么寫呢
?貸? 應(yīng)付職工薪酬(紅字)? 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?本年做?
老師,我做到21年1月可以不,摘要寫成調(diào)賬
是的!你的理解正確!
非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????
老師,不好意思我想最后再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是按您說(shuō)的調(diào)整完之后,我2021年的匯算清繳就正常申報(bào)就可以了對(duì)嗎
是的!你的理解正確!