你好,之前多交的稅款可以申請(qǐng)退回來的。借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交。
你好老師,請(qǐng)問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰(shuí)的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
你好老師,我11月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致公賬扣款扣多了,這樣我更正申報(bào)的話,需要按繳費(fèi)嗎,那之前繳費(fèi)的怎么處理
老師,請(qǐng)問我們臨時(shí)喊人來維修電,電工需要開票需要哪些東西?個(gè)人稅務(wù)局代開的話?
因?yàn)橛行┦壑型丝畹呢涍€沒到倉(cāng)庫(kù) 款已經(jīng)退了。這種正常是怎么處理呀? 貨沒到倉(cāng)庫(kù) 訂單退款算進(jìn)去不
你好,因我們產(chǎn)品的質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶的停工損失,需要我們賠付10萬(wàn)元,但是客戶不給我們開票,給我們收據(jù)和賠付協(xié)議, 走營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎
銀行對(duì)賬單上只有公司收到對(duì)外投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款,沒有之前對(duì)外投資的那一筆,是不是有問題
老師,我在建賬,期初有結(jié)余的票據(jù)掛在哪個(gè)科目上面?
報(bào)關(guān)單填報(bào)存在部分有費(fèi)用金額,實(shí)際上沒有發(fā)生對(duì)應(yīng)費(fèi)用,有什么風(fēng)險(xiǎn)
食品公司賣豬肉的,買了一部貨車是以個(gè)人名字買的,他現(xiàn)在車子加油開油票到現(xiàn)在公司做成本,可以不
老師,企業(yè)注銷網(wǎng)上公示怎么操作呢?
老師,我們老板想要在電腦上操作股權(quán)變更,請(qǐng)問怎么操作
為什么個(gè)稅有速算扣除數(shù)?速算扣除數(shù)是怎么算的?
在哪里申請(qǐng)退回來呢
點(diǎn)擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費(fèi)信息—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請(qǐng)進(jìn)行操作
那就是重新扣正確的全款,又再退回之前交的全款是嗎,不是退差價(jià)
你好,只能退多交的那一部分。
好的,那我現(xiàn)在更正申報(bào),是不需要重新資費(fèi)是嗎
只更正申報(bào)就可以了嗎
是的是的,是這么做的。
好的,多繳稅費(fèi)證明資料 和 完稅證明在哪里下載,要上傳文件
你好,完稅證明在你的電子稅務(wù)局里面,你直接首頁(yè)搜完稅證明。