一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
公司是做工程設計的,現(xiàn)收到一個掛靠項目的款,收到業(yè)主轉(zhuǎn)款給我們時怎么做賬?例如,收到業(yè)主款10萬,掉管理費2萬后,再轉(zhuǎn)賬給掛靠方8萬,收到業(yè)主款和轉(zhuǎn)賬給掛靠方錢時,怎么做賬?怎么在賬里提現(xiàn)收到管理費2萬。做內(nèi)賬和外賬的方法一樣嗎?
我們是建筑公司,會涉及到工程掛靠問題,計算本地稅負的時候要怎么區(qū)分開自有項目跟掛靠項目的收入呢
建筑企業(yè)做內(nèi)賬時,確認的收入怎么做分錄,是價稅合計數(shù)嗎,那掛靠費怎么記分錄,收到企業(yè)項目的成本票那怎么處理
老師,建筑業(yè)做內(nèi)賬時自營項目收入和掛靠項目的收入及掛靠費怎么做分錄,都需要做到成本里嗎
老師,我現(xiàn)在在的這家建筑公司,接的項目基本是掛靠項目,我們是被掛靠方(個人掛靠我們公司)?,F(xiàn)在有個問題就是,對于這些掛靠項目,我們這邊需要一個項目建一個賬套嗎?還是,都做在總賬里面,分項目核算歸屬于哪個項目的成本費用?現(xiàn)在有個疑惑就是,如果都做在總賬里面,那各個項目的費用支出,是做進公司的費用還是做進各個項目的費用呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金可以嗎
老師,個體工商戶每個季度開普票免稅45萬對嗎,個體戶如果默認小規(guī)模納稅人也可以開專票嗎,專票還是一個點哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤也是收入減成本減費用哈,如果盈利了,只是根據(jù)利潤交個人所得稅哈,然后請的人員還是一樣每個月報個稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項目上找供應商過賬怎么做會計分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實發(fā)生的材料,6月供應商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應商轉(zhuǎn)給我們項目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會計分錄
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴重影響了子公司的正常運行,子公司董事會有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個點的銷項稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項稅,導致他們本月申報五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個點,他說他自己給三個點的稅費,我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個點?因為還有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應該怎樣算加稅點或加幾個點?
老師好,請問同一人能在一個公司交五險,在另外一個公司交住房公積金嗎?
這樣做和外賬做也沒多大的區(qū)別,有沒有簡單點的
同學你好 這個就只能 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸原材料等科目