同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
老師,我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!掛靠方是個(gè)人,到底怎么處理?
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)工程款是900萬,請(qǐng)老師幫下忙
公司是做工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)收到一個(gè)掛靠項(xiàng)目的款,收到業(yè)主轉(zhuǎn)款給我們時(shí)怎么做賬?例如,收到業(yè)主款10萬,掉管理費(fèi)2萬后,再轉(zhuǎn)賬給掛靠方8萬,收到業(yè)主款和轉(zhuǎn)賬給掛靠方錢時(shí),怎么做賬?怎么在賬里提現(xiàn)收到管理費(fèi)2萬。做內(nèi)賬和外賬的方法一樣嗎?
公司接一個(gè)掛靠項(xiàng)目合同價(jià)35萬,已開票35萬,收到工程款30萬,扣稅金管理費(fèi)24000后按票支付給掛靠方276000元,要怎么做賬務(wù)處理
個(gè)人掛靠公司,現(xiàn)在公司收到200萬貨款,其中90萬轉(zhuǎn)給了個(gè)人,10萬留在賬戶,支付欠別的公司的貨款,這10萬的管理費(fèi),會(huì)計(jì)上該怎么做賬,怎么交稅
老師您好,請(qǐng)問計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
收到業(yè)主給的錢時(shí),借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 扣掉管理費(fèi)后給掛靠方的就是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行 收到的管理費(fèi)不用做分錄體現(xiàn)出來是嗎?
對(duì)的 這種的不體現(xiàn)的
老板要求做內(nèi)賬,想單獨(dú)體現(xiàn)出管理費(fèi)一年的總收入,要怎么做?
直接單獨(dú)二級(jí)明細(xì)來做就行了
老師,可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎?具體每一步怎么做?收到款時(shí),轉(zhuǎn)出錢時(shí)?怎么再二級(jí)體現(xiàn)管理費(fèi)?
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本-管理費(fèi)支出 貸銀行存款