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Q

老師,假如供應(yīng)商和經(jīng)銷商約定采購(gòu)一定金額的貨物給予的返利,怎么記帳呢。

2025-08-09 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-09 11:11

您好,是公司支付的反利還是收到的?

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快賬用戶3550 追問 2025-08-09 11:19

老師,是收到返利。

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齊紅老師 解答 2025-08-09 11:27

借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3550 追問 2025-08-09 11:45

老師,如果是供應(yīng)商支付返利的分錄怎么做呢。

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齊紅老師 解答 2025-08-09 11:54

這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用中就可以

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快賬用戶3550 追問 2025-08-09 11:59

噢老師,假如是供應(yīng)商的話銷售時(shí)正常做帳,支付返利時(shí)借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi),貸:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字),老師這樣做對(duì)不對(duì)。

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齊紅老師 解答 2025-08-09 12:01

如果是沖收入,不是這樣的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷
貸:銀行存款

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快賬用戶3550 追問 2025-08-09 12:12

老師,供應(yīng)商要是把返利做為費(fèi)用處理可以不,要是做為費(fèi)用的話借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi),貸:銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))紅字,這樣處理可以不。

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齊紅老師 解答 2025-08-09 12:14

這種是對(duì)方紅沖收入發(fā)票了吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-09 12:15

沖收入的分錄好些

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