同學你好 就是貸方的應(yīng)發(fā)工資
你好老師,就是計提工會經(jīng)費時,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬_工資的貸方吧,2%計提。還是應(yīng)付職工薪酬的借方_工資。
計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
你好老師,每月計提工會經(jīng)費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不包括社保和公積金計提的貸方吧。
貸方的是包含的哦
那我不計提社保和公積金,是不是就不用包括啦?老師。
應(yīng)付職工薪酬貸方的總額包括計提的工資,社保,公積金,各種福利費,是這樣嗎,所以在計提工會經(jīng)費的時候把這些貸方都要作為計提的依據(jù)。
對的,不 計提就不含的