同學(xué)你好,您上面的分錄是正確的;
請(qǐng)問老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/p>
老師您好!季度繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候用月底計(jì)提么?如不計(jì)提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
老師,您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納時(shí):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款.成立公會(huì),退回的經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 計(jì)提 繳存后 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 使用時(shí)候怎么使用呢 怎么做分錄呢
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
那就是不用計(jì)提,等繳納當(dāng)月直接這么做就行是么?另外在問您一個(gè)問題,我們公司經(jīng)營需要租賃一個(gè)設(shè)備,本月款交了(只交了本月一個(gè)月的),但發(fā)票沒開來,這種情形我可以直接近費(fèi)用么?
同學(xué)你好 那就是不用計(jì)提,等繳納當(dāng)月直接這么做就行是么?——如果之前沒有計(jì)提,是可以的; 另外在問您一個(gè)問題,我們公司經(jīng)營需要租賃一個(gè)設(shè)備,本月款交了(只交了本月一個(gè)月的),但發(fā)票沒開來,這種情形我可以直接近費(fèi)用么?——先計(jì)入預(yù)付賬款,收到發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用沖減預(yù)付賬款
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;
老師,剛才問的租賃設(shè)備款付了發(fā)票沒到您說入預(yù)付賬款科目,請(qǐng)問可以入應(yīng)付賬款里么?
同學(xué)你好,可以的;企業(yè)如果不設(shè)置預(yù)付賬款,那么預(yù)付賬款是可以通過應(yīng)付賬款核算的;