你好,電子發(fā)票只能紅沖,不能作廢。
老師您好!對(duì)方給我們公司開的專票開錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
老師您好,我們公司為51開票上開具電子發(fā)票,金額開錯(cuò)了,想作廢發(fā)票,但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票,作廢的按鈕是灰色的。想問一下,作廢和沖紅有什么區(qū)別?如果開沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理?
你好,老師,請(qǐng)問下,我們?nèi)ツ旯径嚅_了一張發(fā)票,一直沒作廢,有5500元,然后也做了賬,一直掛在賬上,沒收回來,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理,還可以作廢沖紅嗎
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,我們收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方告訴我們開錯(cuò)了,他們想作廢,應(yīng)該怎么做?是他們直接沖紅就行了嗎?如果他們作廢了,我們?cè)诙悇?wù)局網(wǎng)站上和賬務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
作廢是直接在原有的發(fā)票的基礎(chǔ)上直接點(diǎn)作廢,就可以的,不用開附屬發(fā)票了。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)