您好,是的,是這個意思的
老師好!利潤總額,在利潤表未生成這前,是本年利潤的科目貸方余額嗎
科目余額表本年利潤 本年累計發(fā)生額借方,減貸方等于利潤表的凈利潤嗎?
老師,你好,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是科目余額表未分配利潤+科目余額表的本年利潤嗎? 然后,利潤表的凈利潤是等于科目余額表的本年利潤嗎?
老師好 本年利潤70 借本年利潤 貸利潤分配~未分配利潤 本年利潤科目期末無余額 未分配利潤科目 期末余額在貸方 老師 請問這個做的是對的吧
科目余額表里,利潤分配,余額在貸方,這個金額是資產(chǎn)負債表里的未分配利潤,那利潤表里的,營業(yè)利潤是科目余額表里的本期發(fā)生額的借方嗎,利潤表這樣對不對 老師您能幫我看一下嗎
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務第十五章,合同生效日跟債務重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?
請問老師,單位期末其他應付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負債表就在其他應付款負數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風險才采集
我需要將2024年財務報表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進項發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補單進去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應付賬款嗎
季度預繳所得稅,計提的所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,就結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤。那年終補計提時,還是按12月末的本年利潤余額來計提對嗎?
嗯對,就是按照12月末尾的來計提
如此計提的所得稅,不用再去減掉預繳掉的所得稅額吧?
到最后匯算清繳的時候減去
比如說預繳了100元,現(xiàn)在12月末補根據(jù)本年利潤計提所得稅500元,匯算時為什么還要減掉100元呢
因為預交了到時候可以多退少補,12月末是一整年的利潤
明白了,年末重復計算了所得稅。要減去。可以先減掉預繳的,再按差額計提為所得稅。那預繳部分結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,減少了本年利潤數(shù)據(jù)??傆X得影響了計提所得稅的基數(shù)
對的,就是這個意思的
老師,如果把季度預繳所得稅掛著不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那利潤總額又不一樣,這么計提的所得稅額不是更準確嗎?感覺有點矛盾
因為年度計提的時候用用一整年的利潤,所以不用影響