如果你們單位按照完工進(jìn)度的話,先給人家開了發(fā)票,但是還沒有完工進(jìn)度,可以不用做收入,以后確認(rèn)收入的時(shí)候,借合同結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,工程類企業(yè),開票時(shí)的分錄 借:應(yīng)收帳款 待:工程結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 月末:借:工程結(jié)算 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣是不是多此一舉啊,用工程結(jié)算這個(gè)科目,我該怎么處理呢
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
請(qǐng)教老師:我單位是總包建筑企業(yè),我還不明白新收入是啥意思,賴小明老師講到開給發(fā)包方發(fā)票時(shí), 借:應(yīng)收帳款一一工程款 貸:合同結(jié)算一一價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅) 這個(gè)貸方怎么不是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”?那收入怎么反應(yīng)呢?求指導(dǎo)
老師你好,我在開具一張工程發(fā)票給建設(shè)單位,做 借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi) 到月底是不是就把合同結(jié)算直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師您好 我們做賬時(shí)的分錄是這樣 收到發(fā)票時(shí),借:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) +工程結(jié)算 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
都說本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬 請(qǐng)問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
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啥意思啊老師,會(huì)計(jì)人都知道,只要開了發(fā)票,申報(bào)期就要申報(bào)納稅的,也就確定了收入,有收入才納稅,難道按進(jìn)度開給發(fā)包方的票不能確定收入嗎?不申報(bào)納稅嗎?等工程全就完工發(fā)票開完才確定嗎
我咋不明白呢
你好 需要交增值稅 但是不一定得做收入 比如你提前開了三月份的租金 你能去確認(rèn)收入嗎 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制也不能確認(rèn)收入 這個(gè)是一樣的道理 不屬于當(dāng)月的收入不需要做收入
老師,是我沒表達(dá)明白?開出去的發(fā)票不就是收入嗎
租金?不是租金啊,是建筑業(yè)開給發(fā)包方的發(fā)票
票都開了,那不就是收入嗎
是收入 我給你舉例子 建筑服務(wù)的你理解不了不是嗎 完工進(jìn)度沒有達(dá)到不是 完工進(jìn)度這個(gè)能理解的嗎 票都開了 但是提前開發(fā)票不屬于收入
哦,所以,這就叫新收入?用“合同結(jié)算”科目過渡?
不叫新收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也可以這么做 不是新的做法 很早之前就可以這么做
合同結(jié)算這個(gè)科目是新的 之前做工程結(jié)算