你好,你們是按照什么來(lái)確認(rèn)收入的?如果是完工進(jìn)度的話(huà),你月底有完工,進(jìn)度可以結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師:結(jié)算進(jìn)度款時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-待專(zhuān)銷(xiāo)項(xiàng)稅那么去人收入時(shí)是:借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,問(wèn)題1、要不要做分錄借:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄呢?2能不能直接用借:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師你好,我在開(kāi)具一張工程發(fā)票給建設(shè)單位,做 借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi) 到月底是不是就把合同結(jié)算直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
@郭老師 如果我做了借:應(yīng)收 貸:合同-價(jià)款結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、 合同結(jié)算會(huì)不會(huì)有余額,它是損益類(lèi)科目?不會(huì)有余額?
老師,是不是工程結(jié)算最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就不用合同毛利了?比如,借應(yīng)收賬款貸合同結(jié)算,借合同結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借工程施工貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工,這樣是不是不用合同毛利這個(gè)科目,謝謝老師
老師公司沒(méi)有造價(jià)員我可以直接按照發(fā)票確認(rèn)收入嗎?比如 借:工程施工-合同造價(jià) 50 貸:銀行存款。 50 差額征稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-0.5 貸:工程施工/合同造價(jià)0.5 給甲方開(kāi)票了借:應(yīng)收賬款101 貸:工程結(jié)算100 應(yīng)交稅費(fèi)-未交1 月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 :借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。49.5 合同毛利。 51.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣(mài)家電的,客戶(hù)下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開(kāi)現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒(méi)實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒(méi)有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫(xiě)一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車(chē),當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買(mǎi)的車(chē),賬上沒(méi)有錄賬,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣(mài)出去了。這種情況的話(huà)要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
按完工進(jìn)度
你們?cè)碌子型旯みM(jìn)度嗎?有的話(huà)可以的。