你好 做盤虧損處理就行??
老師,今年1月份購買的設(shè)備款9萬付了,設(shè)備沒有來,但是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入賬了?,F(xiàn)在把這設(shè)備款9萬轉(zhuǎn)為新設(shè)備的定金,新設(shè)備已經(jīng)收到并使用了,現(xiàn)在新設(shè)備要怎么做賬呢?
你好老師 我們現(xiàn)在有一批設(shè)備要做固定資產(chǎn)減少 但是具體里面的明細(xì)設(shè)備我找不到設(shè)備了 因為是06年的帳了 這要怎么辦
老師機務(wù)部報廢了一批設(shè)備126.6萬讓我做固定資產(chǎn)減少 但是我的帳面以前的會計留下來有158.2萬 我的折舊到12月現(xiàn)在已經(jīng)提了1369102元呢 要怎么做賬
我公司買了一臺設(shè)備28.8萬元,用舊設(shè)備以3.5萬抵減新設(shè)備,但原舊設(shè)備的固定資產(chǎn)帳面價值是19萬,已提折舊3萬,提了之后老板說不提了,現(xiàn)在這個我該怎么做分錄?
我們是會務(wù)服務(wù)行業(yè),有個客戶要買一批音響設(shè)備,所以我們公司買了一批專門用來賣給對方的,這不是我們的主營業(yè)務(wù)怎么入賬呀?正常買設(shè)備要入賬到固定資產(chǎn),但是這設(shè)備是為了賣而買的,
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
具體怎么操作呢老師
有126萬但是明細(xì)我一直沒有
報經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)后: 1)可收回的保險賠償或過失人賠償 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 2)按應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額 借:營業(yè)外支出——盤虧損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
這些設(shè)備是以前老站的,搬下去了
你好,沒有了。, 是的這樣處理就行了?
那這些設(shè)備我以前在折舊 現(xiàn)在就是剔除嗎 但是設(shè)備明細(xì)我沒有啊
你好 賬上沒有嗎 沒入賬現(xiàn)在也不用管了?