你好, 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 12月份月末的未分配利潤(rùn)是年初未分配利潤(rùn)加上本年結(jié)轉(zhuǎn)的
老師您好,年結(jié)把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)分錄怎么寫呢?數(shù)據(jù)是12月資產(chǎn)負(fù)債表得未分配利潤(rùn)嗎?
1、一直 沒做,年底,本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),現(xiàn)在反過賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這筆分錄,那資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
老師,為什么年底要做一筆 將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的分錄呢?利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)就是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)啊
請(qǐng)問本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是直接把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嘛?核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表上年初數(shù)減去未分配利潤(rùn)科目借方余額對(duì)吧?
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)是從資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)取數(shù)嗎?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師公司是5月份成立,年初未分配利潤(rùn)應(yīng)該為0還是取5月得未分配利潤(rùn)
12月份報(bào)表期初數(shù)是年初的,應(yīng)該是0
老師您看下這樣對(duì)嗎,
嗯嗯,是這么填報(bào)的