您好 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是直接把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 核對資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤等于資產(chǎn)負債表上年末數(shù)減去未分配利潤年初數(shù)
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧?期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產(chǎn)負債表里未分配利潤的金額嗎?
資產(chǎn)負債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額
老師,請問資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額是不是等于利潤表上的凈利潤的本年累計金額加上資產(chǎn)負債表上未分配利潤的年初余額?
為什么12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配(未分配利潤)科目,但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額卻不是科目余額表上未分配利潤金額,年初數(shù)沒有的,新開的企業(yè)
請問本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是直接把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛?核對資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤加上資產(chǎn)負債表上年初數(shù)減去未分配利潤科目借方余額對吧?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
目前凈利潤是16,然后資產(chǎn)負債未分配利潤期末是23,期初是24。核對23就是16=23減去24嘛
那不對的? 應(yīng)該是23-24=-1? 期末減去期初 您虧損的?
不是啊。有其中調(diào)賬往年的費用直接借未分配利潤貸銀行的
目前我用之前的方法核對,對不上了。一般有什么原因
直接調(diào)整了未分配利潤的話 那公式是這樣的 利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
本年利潤余額應(yīng)該是和利潤表上凈額一致對吧。我這比利潤表多是咋回事?
本年利潤余額應(yīng)該是和利潤表上凈額一致 是的 您損益類科目有沒有寫相反方向