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老師,我12月31日開出銷售發(fā)票,我蓋錯(cuò)章了對方未抵扣未做帳的情況下讓他退回,我方1月5日又開出20萬銷售給對方,同時(shí)退回來的20萬開了信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票,等于開了兩次20萬銷項(xiàng)(12.31和1.5日),一次20萬負(fù)數(shù)(1.4),全程沒做過張,這筆賬該怎么做,分錄是什么樣的呢

2022-02-07 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-07 15:18

12月31日做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 然后1月份做 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 重新開發(fā)票之后 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣對你今年的賬務(wù)也沒有影響 也不用調(diào)整

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:20

12月31日開的那筆沒入賬,現(xiàn)在入也來不及了呀

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:22

同學(xué)你好 反結(jié)賬回去可以做

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:24

我1月份剛從代賬手上把賬接回來 反結(jié)賬我要?jiǎng)铀馁~了

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:26

同學(xué)你好 是的 只能這樣了

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:28

如果12月31號開出的那筆銷售代賬入賬了,我一月份只要做一正一負(fù)分錄就可以了是嗎?借:應(yīng)收賬款貸主營收入銷項(xiàng)稅,然后再做筆同樣的負(fù)數(shù),就平了是么

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:29

我在想,12月31日那筆他沒入賬的話,那銷售額豈不是對不上?我是不是給他了?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:32

你用以前年度損益調(diào)整來做

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:33

老師,請解答下我上面兩段疑惑

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:35

同學(xué)你好 對的 一正一負(fù)就可以

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:42

如果我12.31日的銷售票沒給他,他增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)就填不對?

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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:43

嗯 他沒法填寫了哦

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快賬用戶2677 追問 2022-02-07 15:46

老師,我圈出來的這個(gè)稅額是對方認(rèn)證了對方填的是吧

老師,我圈出來的這個(gè)稅額是對方認(rèn)證了對方填的是吧
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齊紅老師 解答 2022-02-07 15:51

同學(xué)你好 對的 是購買方認(rèn)證之后填寫的

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12月31日做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 然后1月份做 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 重新開發(fā)票之后 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣對你今年的賬務(wù)也沒有影響 也不用調(diào)整
2022-02-07
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2022-02-07
同學(xué)你好 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了
2021-07-05
您好,這樣的賬務(wù)處理也可以的
2020-12-10
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)不影響今年的利潤。匯算清繳的時(shí)候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負(fù)數(shù)。
2025-03-06
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