你好 收不回來的記在營業(yè)外支出?
請問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務獲得10000元收入,并向甲方開具6個點的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結算給他的下游服務商B 公司,B 公司是小規(guī)模納稅人,給A 公司開具的是3個點的服務類專票,請問就這項業(yè)務A 公司應繳稅款怎么結算?
小規(guī)模信息技術服務企業(yè)開一個點的專票含稅101元給甲公司,甲公司是一般納稅人要扣除6個點的稅付款95元,小規(guī)模賬上的差額6元以后不會收回,請問小規(guī)模怎么做賬?
老師,我們是做建筑材料的,一般納稅人,我們的上游開票給我們會收8個點的稅款,比如進貨1塊,我們要付1.08元,我們還有一個小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普票免稅,小規(guī)模公司收不了客戶的稅點了,但錢都在小規(guī)模公司,上游只認一般納稅人轉(zhuǎn)款,我要怎么合理的把小規(guī)模的錢提出來用于購買材料呢
我有個問題想請教一下,我老公公司是小規(guī)模納稅人(勞務公司),甲方是一般納稅人。現(xiàn)在甲方還要給我們公司付60萬元。但是今年不一定能付清。甲方要求開3個點的專票,我想問一下我是一次性把票開出來還是甲方付多少開多少,怎么樣能省點稅[尷尬]
資料二甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售額在700萬元左右,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元左右,銷售過程中即有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務不含增值稅銷售額為170萬元?,F(xiàn)有甲公司正謀劃將開具增值稅普通發(fā)票的一業(yè)務分立出來,重新注冊一個 A 公司,并將 A 公司的年不含增值稅銷售額控制在170萬元以下,此時甲公司仍為一般納稅人, A 公司為小規(guī)模納稅人。增值稅征收率為3%,增值稅稅率均為13%。 1.選擇不分立,甲公司應交增值稅在()萬元左右。 A 52B91C22.1D68.9 2.選擇分立,分立后的甲公司應交增值稅在()萬元左右。 A 29.9B39.37C68.9 D .39 3.選擇分立,分立后 A 公司應交增值稅在()萬元左右。 A5.1B-3.9C6.6D12 4.選擇分立,分立后甲公司和 A 公司合計應交增值稅在()萬元左右。 A 45.97 B 44.1C44.47D41.9
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務做,說明什么
老師,我們預計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表應收是90萬,實際應收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預付賬款確認壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
小規(guī)模公司的每筆業(yè)務都是這樣,開票和收款的差額就做營業(yè)外支出沒有問題吧?需要準備什么資料待稅務局被查么?
按發(fā)票入賬,少收款就按抹零處理。
小規(guī)模公司丙代替甲公司給乙公司支付貨款,請問這個分錄怎么做?
請問下您回復我的少收款按抹零處理,我不太明白怎么處理?
你好 借 營業(yè)外支出 抹零的?? 銀行 貸應收賬款??
小規(guī)模公司丙代替甲公司給乙公司支付貨款,請問這個分錄怎么做?
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?