同學(xué),你好。 該業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅直接用開出去發(fā)票的銷項(xiàng)稅減去收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅相減即可。 因?yàn)槟泐}目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當(dāng)期應(yīng)交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當(dāng)期應(yīng)交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學(xué)幫忙評(píng)價(jià)一下,你的好評(píng)是老師繼續(xù)做好答疑工作的動(dòng)力,謝謝。
請(qǐng)問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務(wù)獲得10000元收入,并向甲方開具6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結(jié)算給他的下游服務(wù)商B 公司,B 公司是小規(guī)模納稅人,給A 公司開具的是3個(gè)點(diǎn)的服務(wù)類專票,請(qǐng)問就這項(xiàng)業(yè)務(wù)A 公司應(yīng)繳稅款怎么結(jié)算?
小規(guī)模信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)開一個(gè)點(diǎn)的專票含稅101元給甲公司,甲公司是一般納稅人要扣除6個(gè)點(diǎn)的稅付款95元,小規(guī)模賬上的差額6元以后不會(huì)收回,請(qǐng)問小規(guī)模怎么做賬?
請(qǐng)問代購貨物的賬務(wù)處理!比如說我公司A商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,受B公司小規(guī)模委托,向C公司小規(guī)模代購貨物,C直接把票開給B,B把貨款給我A,我再把貨款轉(zhuǎn)給C。我公司營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍沒有代購貨物的服務(wù),應(yīng)該增加哪項(xiàng)服務(wù)?主要貨物是石頭沙子
4.A公司和B公司均是增值稅一般納稅人,A公司2019年6月有關(guān)增值稅計(jì)稅資料如下:向B公司出售一套機(jī)器設(shè)備,同時(shí)提供技術(shù)支持服務(wù)。其中,設(shè)備價(jià)款(不含稅)1200,專有技術(shù)服務(wù)收費(fèi)(含稅)424萬元,生產(chǎn)該設(shè)備所用原材料、零部件的購入(不含稅)600萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算A公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額請(qǐng)問這題的專業(yè)技術(shù)服務(wù)該如何計(jì)稅
甲公司位于A市,為增值稅一般納稅人,本年1月派采購團(tuán)隊(duì)去B市考察并采購一批農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)有以下相關(guān)方案可供選擇。(2)食宿開支分配方案的選擇。方案1:購進(jìn)餐飲服務(wù)8000元,購進(jìn)住宿服務(wù)5000元。方案2:購進(jìn)餐飲服務(wù)7000元,購進(jìn)住宿服務(wù)6000元。方案3:購進(jìn)餐飲服務(wù)6000元,購進(jìn)住宿服務(wù)7000元。(3)從不同的供應(yīng)商購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的選擇。方案A:從一般納稅人乙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由乙公司開具的稅率為9%的增值稅專用發(fā)票。方案B:從小規(guī)模納稅人丙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由丙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案C:從丁農(nóng)場購買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由丁農(nóng)場開具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。甲
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎