新年好 這個是稅法政策,因此,要從稅法的角度來考慮這個事情。這個要作為你們的收入的,因此,要考慮進去的

老師,有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結銷售額中包含不包含固定資產清理的金額呢?
老師好,2019年 39號文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。 (一)本公告所稱生產、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 財稅〔2016〕36號文中的 現(xiàn)代服務中包含商務輔助服務,商務輔助服務包含物業(yè)管理。 請問老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進項稅加計抵減的政策嗎?謝謝!
老師,在做匯算清繳,小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產報廢,賬上原值87330.00,當年折舊額8,022.09多計提了折舊額3672.03,累計折舊額為73591.77,固定資產清理金額就少了3672.03,按填表不調賬的原則,不影響利潤總額不調整賬,可我糾結資產折舊表中的本年累計折舊賬載金額怎么填寫?按8022.09填?資產損失中稅前扣除的固定資產損失本年損益調整怎么填?
在電子稅務局上填寫生產,生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策聲明申請中服務銷售額和總銷售額分別應該填哪的金額呢,因為本年開票不含稅金額跟主營業(yè)務收入金額不一樣,前者比后者金額高
我們合作社有一批固定資產230000元,在2023年12月份全部轉讓了,銷售金額是含稅價220000萬,增值稅申報報了固定資產清理,想請問一下,我賬上該如何處賬呢?申報表報了含稅價220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報呢?要把這個含稅價22萬的金額報進去嗎?
老師,21年開出去的設備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務所3人)個人所得稅經營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費發(fā)票不是國家電網開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數交電費,我們對于這個電費是轉售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費我做賬的時候我們的收入怎么確認?增值稅部分應該注意什么?成本怎么結轉?(因為有損耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務費和保險費也計入固定資產嗎?是否屬于初始直接費用?
老師,我們公司有一張大額的進項發(fā)票,好幾個月用不完,進項票來的時候我做待認證進項發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進項稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷
但營業(yè)收入中不包含固定資產清理的金額
這個你需要手動加進去的
填寫加計抵減政策表中銷售額,是需要考慮固定資產清理金額的嗎?
是的,需要考慮進去的