你好,需要計(jì)算什么業(yè)務(wù)的?

從B公司購(gòu)入—批原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明該批原材料的價(jià)款為150萬(wàn)元,增值稅稅額為24萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,為什么入賬價(jià)值包括增值稅
甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品售價(jià)和原材料中均不含有增值稅,假定銷售商品和原材料均符合收入確認(rèn)條件,成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),甲公司2019年12月發(fā)生如下交易和事項(xiàng):(1)12月28日,向丙公司銷售原材料一批,價(jià)款為80萬(wàn)元,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元,為鼓勵(lì)丙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,丙公司于2020年2月3日付清了貨款。請(qǐng)作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價(jià)為2000價(jià)款計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價(jià)為2000價(jià)款計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價(jià)為2000價(jià)款計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦呀?
一年以上合同資產(chǎn)必須重分類到其他非流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
老師,公司項(xiàng)目塔吊倒塌公司陪了30萬(wàn),簽了賠償合同,老師,我想問(wèn)下這個(gè)合同需要繳納印花稅嗎
郭老師 在線嗎?剛剛次數(shù)用完了。
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
新成立的企業(yè),7月份成立的,小型微利企業(yè),印花稅也是要報(bào)的吧?
電商收入按不開票收入計(jì)進(jìn)去嗎?
我們現(xiàn)在剛注冊(cè)了一個(gè)公司,小規(guī)模,我們租房子裝修出租給其他公司辦公,開的普票,月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),也是銷售小規(guī)模企業(yè)政策嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在開了一個(gè)社區(qū)食堂,政府補(bǔ)貼我們裝修費(fèi)174000,但是政府喊我們公司開個(gè)發(fā)票,我應(yīng)該怎么開發(fā)票規(guī)格,就是開票項(xiàng)目名稱
老師,那個(gè)公司賣二手車賣,7月份個(gè)人開發(fā)票給公司普票含稅價(jià)1500元,公司的賬上是已經(jīng)沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)的了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)要怎么記賬申報(bào)交稅?

