你好,收入應(yīng)該是50萬,總的稅金-預(yù)繳的=應(yīng)交的
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做比較好
本月開具30萬,后又開具20萬發(fā)票 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 本月申報銷售額是30萬但還未扣款 現(xiàn)在可以重新申報嗎
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
這個月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票40萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預(yù)交40萬增值稅的余額
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
我現(xiàn)在可以重新申報嗎 因為還沒交款 或者下月可不可以重新按50萬申報
這個月已經(jīng)過申報期了!你下個月報會對比通過嗎?
那怎么辦
那我這個月重新申報可以嗎 下月繳款
可以到大廳更正申報!申請延期繳款,稅局可以才可以!
是廣東肇慶的稅款
我是登錄他們電子稅務(wù)局辦理的跨區(qū)域預(yù)繳稅款
如果不繳稅是逾期繳款的!會有滯納金!建議及時稅局處理!
這個稅款下月征期之前也可以申報繳納
因為是本月開票 這個你了解嗎老師
如果是本月開票,次月申報期正常申報即可!
開頭問的時候就說啦 主要是老師你看下我的問題 我現(xiàn)在是按照30萬申報的 還能重新按照50萬申報嗎
本月重新申報還是次月重新申報 有沒有區(qū)別
同學,按你的題意 你的20萬預(yù)繳款是當月申報當月預(yù)繳款 本月你一共開了50萬,應(yīng)該下月按50萬收入申報 但是你的20萬收入已預(yù)繳!上面老師列了 公式:收入應(yīng)該是50萬,總的稅金-預(yù)繳的=應(yīng)交的 不知道清楚了嗎?
注意申報數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)對比一致!
我說了還沒扣款的老師 是不是可以重新申報 因為我不確定同一征期是否可以申報兩次
老師你這邊清楚跨區(qū)域報驗的稅款申報流程嗎 我這邊在經(jīng)營地廣東省電子稅務(wù)局申報稅款 但開票總公司是河南省 所以開票系統(tǒng)比對不出來 申報多少都是我上傳發(fā)票的 廣東省稅局那邊核對好審核申報的
老師要是不清楚可以問下別的老師 我這邊因為只剩一天時間有點著急
那你可以再重新提問 看下其他老師看下是不是說得更清楚些!