您好! 10月申報(bào)表申報(bào)未開(kāi)票20萬(wàn),銷項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)。相應(yīng)的發(fā)票開(kāi)具時(shí),開(kāi)具多少,申報(bào)表的未開(kāi)票收入及稅額填相應(yīng)數(shù)額的負(fù)數(shù)。也就是把開(kāi)票的數(shù)額與申報(bào)表未開(kāi)票數(shù)額相加為0。
請(qǐng)問(wèn)老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開(kāi)具發(fā)票列,銷售額填20萬(wàn),銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷售額填-20萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn): (1)若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),那么,11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)? (2)若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn),另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢,第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷售額-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎?謝謝
老師,您好,一月份開(kāi)了紙質(zhì)普票10萬(wàn),均為免稅,二月紅沖這10萬(wàn),開(kāi)具電子普票10萬(wàn),稅率1%,另外開(kāi)具電子普票40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)紅沖的十萬(wàn)元需要計(jì)入應(yīng)納稅銷售額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是餐飲行業(yè),2022年未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,計(jì)提并申報(bào)銷項(xiàng)稅6000元。2023年6月有客人來(lái)開(kāi)2022年的發(fā)票2萬(wàn)元。6月正常銷售額3萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我在未開(kāi)那里填寫負(fù)數(shù)2萬(wàn)元。會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表銷售額變成1萬(wàn)元,而導(dǎo)致6月少申報(bào)嗎?
我們9月份銷售額是500萬(wàn)元,成本是400萬(wàn),但是供應(yīng)商只開(kāi)了350萬(wàn)元的發(fā)票給我們,還有50萬(wàn)的發(fā)票在10月份才開(kāi),導(dǎo)致我們多繳納5萬(wàn)多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬(wàn)元,那這10月份開(kāi)的50萬(wàn)元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬(wàn)多的發(fā)票10月份可以申請(qǐng)退稅嗎
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
可是,若是我11月份只能開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)元收入,另外10萬(wàn)元收入下年度開(kāi)具發(fā)票呢?
11月的未開(kāi)票金額填負(fù)10萬(wàn),下一年開(kāi)剩余10萬(wàn)時(shí),再填未開(kāi)票金額負(fù)10萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn),按照我發(fā)給您圖片的原題,若這家公司是小規(guī)模,10月份、11月份的增值稅報(bào)表怎樣填寫呢?
老師在嗎?
小規(guī)模納稅人按季申報(bào),第三季度的第1欄項(xiàng)目金額填的比第3欄(已開(kāi)具增值稅發(fā)票)多20萬(wàn),第四季度開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,則第1欄項(xiàng)目金額填的比第3欄少20萬(wàn)