您好,對的,還是享受小微,然后還有40萬預交
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數(shù)發(fā)票20萬,然后相應的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
我這個月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票30萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預交了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個沖回的發(fā)票我可不可以開?
這個月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票30萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個紅沖的發(fā)票我可不可以開?
這個月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票40萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預交40萬增值稅的余額
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務風險?
老師就是電子的通行費的普票的稅額會在電子稅務局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??