學(xué)員你好,新接的公司正常建賬,但是期初余額得是原公司的期末余額,科目余額表有金額的都要錄到新的軟件
之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來(lái)了,我們用的財(cái)務(wù)軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
我想問(wèn)下,剛接手一家公司,怎么把科目余額表的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)錄入新財(cái)務(wù)軟件
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,新接的公司如何建帳?先把之前公司的科目余額全部錄入到新的財(cái)務(wù)軟件嗎
老師,我現(xiàn)在剛接手一家公司內(nèi)賬,老板讓從明年開(kāi)始,從新建賬,說(shuō)之前的數(shù)據(jù)亂不全,我是到12月底 把各個(gè)科目余額都結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?
老師,剛接手了一套賬,之前在代賬公司的,財(cái)務(wù)軟件不一樣沒(méi)辦法直接導(dǎo)入帳套,我重新建帳套的話,期初數(shù)據(jù)用科目余額表去填嗎?之前的賬務(wù)處理他們到7.31
老師,要開(kāi)“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)”咨詢服務(wù)想要核定什么稅種
你好老師:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題給的對(duì)嗎?如果沒(méi)問(wèn)題請(qǐng)幫我分析下答案
員工墊錢購(gòu)買了一個(gè)剪映會(huì)員年費(fèi)299元,怎么做分錄
剛發(fā)起的報(bào)關(guān)委托怎么撤銷?
員工出差自墊差旅費(fèi),回來(lái)即刻報(bào)銷,怎么做分錄
老師,小規(guī)模,本季開(kāi)票:專票(1%)的5萬(wàn),普票(1%)的3萬(wàn),做賬時(shí),3萬(wàn)的分錄怎么寫
小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)前面記賬公司財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送錯(cuò)誤,利潤(rùn)負(fù)數(shù)做成正數(shù)且已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,第二季度發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對(duì),還需要更正前期報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅記營(yíng)業(yè)外收入算政府補(bǔ)助科目還是啥
一般納稅人收到這種發(fā)票能用于抵扣增值稅嗎
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅不是要填寫利潤(rùn)表嗎,我們是一般納稅人,那個(gè)利潤(rùn)表是按季度的數(shù)據(jù)填寫哇
公司交接時(shí),有應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款到賬后,又付給了原來(lái)的公司。我如何做憑證呢
應(yīng)收賬款到賬后,應(yīng)該是平賬了。但是付給對(duì)方后,我如何記憑證呢
那你們是不是有簽協(xié)議說(shuō)之前的債權(quán)債務(wù)都?xì)w原公司
是的。還有應(yīng)付的,也是原單位收到前后再付出去
那這個(gè)債券債務(wù)的對(duì)應(yīng)金額你們不需要入賬
但是我收到錢,又付出去了呀
不是給原單位在支付嗎
是給原單位的原股東支付的。
就是原單位應(yīng)收賬款是100萬(wàn),應(yīng)付賬款是80萬(wàn)。我這邊收到錢后,把剩余的20萬(wàn)付給對(duì)方了,我該怎樣記賬
債券債務(wù)抵減后的金額給對(duì)方是吧,總共金額是多少
原單位應(yīng)收賬款是100萬(wàn),應(yīng)付賬款是80萬(wàn)。我這邊收到錢后,把剩余的20萬(wàn)付給對(duì)方了
我的意思是初始的時(shí)候掛賬,調(diào)減所有者權(quán)益