你好? ? ? 不一樣的話。? 就去整理好數(shù)據(jù)重新建賬。 但是因為外賬要有連續(xù)性的 ; 你不能直接就 調整了期初。 還得去找原因哈。 別到時稅務局問道你為什么期初都變了。 你啥都不知道就麻煩里??
我想問一下 這個公司的賬之前是財務公司做的,我這邊沒有電子數(shù)據(jù),我就重新建了賬,我這個期初余額都對,憑證也都對,但是這個資產負債表和以前在別的軟件上的數(shù)完全不一樣怎么辦
之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來了,我們用的財務軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢?如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結轉損益然后直接結賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師,接賬時代賬公司用的用友財務軟件,我們用的金蝶財務軟件,賬套拷貝過來是不是不能用,那是具體怎么接著做賬,是根據(jù)代賬公司的余額表做為期初數(shù)據(jù)重新建賬嗎?
如果我們的公司剛從外帳公司把外帳拿回來,那么在自己電腦上是不是需要重新建賬套?那么,期初數(shù)據(jù)是不是六月底科目余額表的數(shù)據(jù)?
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
所以,外賬公司把東西跟我交接了,我應該怎么做
?你好? 先 根據(jù)交接的期末數(shù)據(jù)來建賬。 如果? ? 有問題的 不一樣的。 找原因在去調整你? 賬上數(shù)據(jù)? ?
所以還是用他給我的最終的數(shù)據(jù),作為我的起初數(shù)據(jù)來建賬?
?是的。? ? 這樣才合理。? 比如? 外賬做的應收賬款是100萬。? ?你實際是? 99萬。 那么有1萬差異 。 你先以100萬建賬。 然后刦找原因調整1萬差異??