開具 “經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)” 咨詢服務(wù)發(fā)票,需核定的稅種主要有: 增值稅:一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,小規(guī)模納稅人可減按 1% 征收。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),市區(qū)稅率 7%,縣城、鎮(zhèn) 5%,其他地區(qū) 1%。 教育費(fèi)附加:按實(shí)際繳納增值稅的 3% 計(jì)征。 地方教育附加:按實(shí)際繳納增值稅的 2% 計(jì)征。 企業(yè)所得稅:企業(yè)適用,通常稅率 25%,符合條件的可享受優(yōu)惠稅率。 印花稅:根據(jù)合同類型等確定稅率,簽訂相關(guān)合同時(shí)需繳納。
老師 我們是小規(guī)模 經(jīng)營范圍:商務(wù)信息咨詢(除商品中介) 之前開票一直是 *其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在對方客戶要求開“經(jīng)理代理服務(wù)” 我可以開嗎?
老師看下經(jīng)營范圍,開銷項(xiàng)發(fā)票咨詢服務(wù),服務(wù)費(fèi),開進(jìn)項(xiàng)普票都是咨詢服務(wù),服務(wù)費(fèi)交印花稅嗎??電子稅務(wù)局沒核定
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項(xiàng)目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),規(guī)劃設(shè)計(jì)管理,圖文設(shè)計(jì)制作,工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、代理,平面設(shè)計(jì),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 這個(gè)是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務(wù)的,咨詢的又核定不了,到時(shí)候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術(shù)服務(wù)是千三,少交稅了 ,
老師,一個(gè)咨詢管理公司,下面有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代付服務(wù)費(fèi),我們是運(yùn)費(fèi),可以這樣開嗎
老師,交印花稅主要是看開發(fā)票的大類嗎,旅游服務(wù)*代辦簽證費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理服務(wù)費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理運(yùn)費(fèi),是都不用交印花稅吧
24年工會經(jīng)費(fèi)忘了交了,現(xiàn)在交的分錄怎么做
試駕車購進(jìn)時(shí)怎么寫分錄,稅金怎么寫
計(jì)提企業(yè)所得稅算出來是6686.2945,我取多少位合適??6686.29?
試駕車自己公司開給自己公司,會計(jì)分錄怎么寫
2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào)),六月前沒有申報(bào),現(xiàn)在才提交,對企業(yè)有什么影響
老師,我這邊有家公司我向稅局的人申請按季申報(bào)印花稅,稅局的人也批,但我現(xiàn)在收到份合同,它的簽訂日期是2025年3月11日,那我是按選所屬期4月至6月申報(bào)印花稅,還是按合同簽訂日期2025年3月11日按次申報(bào)印花稅?
這樣的經(jīng)營范圍,能開印刷品,名片的發(fā)票嗎
老師好,我想問下公司有個(gè)股東持股95%,給另外一個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)讓90%的股權(quán),目前實(shí)繳的金額是4.14萬,分錄咋做啊,最終兩個(gè)股東的實(shí)繳資本分別是多少呢
收到車輛購置稅稅收完稅證明會計(jì)分錄怎么做?
老師,您好,藥業(yè)公司,收到供應(yīng)商有些免稅發(fā)票,直接在發(fā)票提現(xiàn)免稅,供應(yīng)商說他們每月都有一定額度免稅的,這種情況一般是什么條件會有免稅的呢