鳥 ;? ?你們把科目余額表的期末數(shù)據? 賬實盤點一致? ?就錄入期初數(shù)據 。先建賬啟用賬套錄入? ?常用科目的期初?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據,期末結賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產負債表的年初數(shù)跟資產負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據一樣,有些不一樣,怎么處理
我想問下,剛接手一家公司,怎么把科目余額表的數(shù)據跟利潤表,資產負債表數(shù)據錄入新財務軟件
老師,我是根據科目余額表手編利潤報表,想問一下科目余額表中財務費用是負數(shù),在利潤表中財務費用怎么填
老師,您好,我想問一個,我剛剛接手已家公司,現(xiàn)在要錄數(shù)據到財務軟件里,我想問一下利潤這塊怎么錄,是錄資產負債表什么的數(shù)據還是利潤表上的,這兩個數(shù)不一樣,
9月份新接手的老公司賬務,用軟件進行做賬,期初數(shù)據我就是按照8月底的科目余額表錄入嗎?還需要錄入其他數(shù)據嗎?資產負債表及利潤表用管嗎?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
只是需要錄入科目余額表的數(shù)據就好了嗎
?你好 是的。? 你們是年中建賬嗎??
是的,年中,要把1-7月份的數(shù)據錄入進去,但是一直不對
你好 ;你要把損益科目的? 本年累計金額也得錄入進去 ;? ?其他科目 就錄入期末數(shù)據即可??
導入年中的賬,科目余額表的數(shù)據要跟前面的保持一致嗎
?你好是的。 要一致的??
但是我怎么弄,都是不平衡,請問要怎么處理了
?你好 ;? ? ? 正常是這樣: 、年中建賬是需要錄入的 。 比如收入支出類科目都要輸入累計發(fā)生額,其余科目輸入上月余額數(shù)也就是建賬這個月的期初數(shù)? ;如果還是不平? ?你要找你軟件售后遠程給你看看??
是不是把余額表的數(shù)字全部填寫上去,資產負債表跟利潤的數(shù)據也會保持一致
?你好 ;是的。? ? ?這樣一般是可以建賬成功的??