你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的
老師您好,我是一建筑公司承接了勞務(wù)分包和專業(yè)分包工程,想問一下我公司收到工程款當(dāng)期確認(rèn)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:主營業(yè)務(wù)收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再結(jié)轉(zhuǎn) 借:工程結(jié)算 工程施工—合同毛利 貸:工程施工—合同成本。這樣做對嗎
老師請問,建筑公司,上月有購進(jìn)勞務(wù)發(fā)票,前任借:工程施工一勞務(wù)500,貸:應(yīng)付,本月有該項(xiàng)目收入,我結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本400,貸:工程施工一勞務(wù)400,本期收入只匹配這些成本可以嗎多余的下次有收入再結(jié)轉(zhuǎn)?分錄對嗎
老師,我們公司是建筑公司,目前有些工程沒進(jìn)開出去票就給包工頭工資了,這個(gè)工資有對應(yīng)勞務(wù)票,我前期可不可以通過工程施工_勞務(wù)費(fèi)做賬,有收入了在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
老師,我有一家建筑公司的,之前預(yù)付了工程款給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司也給我開了發(fā)票,做到工程施工勞務(wù)費(fèi)里,可后來這個(gè)工程合同沒有簽訂下來 ,現(xiàn)在公司要注銷了這個(gè)工程施工還掛在工程施工的借方,我要怎么處理,才能順利注銷
我們建筑勞務(wù)公司,我用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,會計(jì)科目里面只有工程施工這個(gè)科目,沒有工程結(jié)算這個(gè)科目,直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目可以不
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師,不分項(xiàng)目核算有啥影響么
這個(gè),整理沒有什么影響,可能路上單個(gè)項(xiàng)目的成本有誤差
嗯嗯,我們沒分項(xiàng)目,后期有收入了,按勞務(wù)材料占比結(jié)轉(zhuǎn)
你好,這樣是沒問題的