您好,這個(gè)沒(méi)有硬性規(guī)定
師,我想問(wèn)一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,說(shuō)要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個(gè)項(xiàng)目掛靠一家國(guó)企,并且自己公司負(fù)責(zé)承包了這個(gè)項(xiàng)目的一部分安裝工程,我公司前期給對(duì)方開(kāi)過(guò)工程安裝專票,后期對(duì)方說(shuō)這項(xiàng)工程的增值稅稅負(fù)率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開(kāi)成普票,請(qǐng)問(wèn)這樣的操作是否合規(guī)?
我方掛靠一公司,他們?cè)陂_(kāi)據(jù)了300萬(wàn)發(fā)票并收到工程款時(shí),扣2.5%的稅,1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為:47305.8 問(wèn):|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對(duì)不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點(diǎn)繞不出來(lái),麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說(shuō)明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi),他們還要求提供60%的專票
老師,我公司是建筑公司,掛靠A公司,A公司開(kāi)票的銷項(xiàng),即使我公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),A公司也要我們必須繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,抵扣不完的留著抵扣下一個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)增值稅這一塊的賬怎么做?
老師您好,我們掛靠一家建筑公司,他開(kāi)具9%銷項(xiàng)增值稅專票給業(yè)主,只允許我們進(jìn)項(xiàng)專票抵扣6%增值稅,剩余3%增值稅必須硬繳,這種情況是各地稅務(wù)部門有要求的嗎?
老師,請(qǐng)教一下,老板是A公司的法人,同時(shí)又是B公司的股東之一,他想拿A公司的設(shè)備投資入股B公司,需要先將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給他個(gè)人然后再入股嗎?
老師,湖南公司注銷已取得清稅證明了,工商也已經(jīng)進(jìn)行清稅組公示和債權(quán)人公告了,下一步是不是等公示期滿,再操作,下一步又是怎么操作注銷呢?可以網(wǎng)上辦理嗎?
2022年暫估成本,發(fā)票在2024年匯算清繳之前回來(lái),滯納金算多長(zhǎng)時(shí)間的?
老師好 我們公司去年納稅信用等級(jí)都還是a級(jí) 今年就變成M級(jí)了 說(shuō)100208評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是怎么回事? 我明明有收入啊 每個(gè)月也在交增值稅 去年開(kāi)票都有700多萬(wàn)?
2025年4月補(bǔ)交2024年的印花稅和附加稅,匯算清繳時(shí)請(qǐng)問(wèn)怎么填?
老師,我是一家建筑勞務(wù)分包公司,目前還沒(méi)有建賬,請(qǐng)給我發(fā)一份適合的科目表,行嗎?
老師您好,我們公司賬戶被凍結(jié)了,4月對(duì)公賬戶一分錢都沒(méi)進(jìn)來(lái),公司賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)店,一個(gè)月回款才14000。 我們?yōu)槭裁磿?huì)繳納6000的銷項(xiàng)稅呢?
老師,內(nèi)賬好幾個(gè)公司,二級(jí)科目是各公司名稱,三級(jí)科目才是各業(yè)務(wù)的設(shè)置科目,可以參考學(xué)堂哪個(gè)企業(yè)呢
老師,匯算表A105000,我把原材料,費(fèi)用類,包括財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整 金額都填入第45列的其他的調(diào)增金額可以嗎,就不去填賬載金額,稅收金額了
我們一般納稅人,注冊(cè)資本500萬(wàn),人數(shù)90人,總資產(chǎn)末超5000萬(wàn),能享受小微企業(yè)所得稅政策 嗎
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