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我方掛靠一公司,他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時,扣2.5%的稅,1%的管理費。同時異地預(yù)繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進(jìn)項稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費,他們還要求提供60%的專票

2020-08-28 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-30 01:38

同學(xué)你好 1.你計算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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