那你這個(gè)就相當(dāng)于是先交了這三個(gè)點(diǎn)是屬預(yù)繳納,你放到應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅就可以了。后面的抵扣的時(shí)候就沖減應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師,我公司是建筑公司,掛靠A公司,A公司開票的銷項(xiàng),即使我公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),A公司也要我們必須繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,抵扣不完的留著抵扣下一個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)問增值稅這一塊的賬怎么做?
老師您好,我們掛靠一家建筑公司,他開具9%銷項(xiàng)增值稅專票給業(yè)主,只允許我們進(jìn)項(xiàng)專票抵扣6%增值稅,剩余3%增值稅必須硬繳,這種情況是各地稅務(wù)部門有要求的嗎?
建筑行業(yè),A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,原來A開具3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,B開具1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問抵扣的是稅金之間的抵扣還是開票金額的抵扣?比如A開的是103萬,稅金是3萬。B開給A進(jìn)項(xiàng)發(fā)票55000元,稅金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的錢呢?
老師好請(qǐng)問:我公司項(xiàng)目工程掛靠A公司,A公司是一般納稅人,工程結(jié)束,A公司開發(fā)票結(jié)賬,有5000元的稅款需要我公司承擔(dān),但我公司采購材料時(shí)要了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)超過5000元,我可以用我的進(jìn)項(xiàng)稅去和A公司互低他要我承擔(dān)的5000元稅款嗎?因?yàn)锳公司是可以抵扣的
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師,意思是我們開了票就先把必須交的3個(gè)點(diǎn)處理成: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:其他應(yīng)收款——A公司
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么區(qū)分我們自己做的項(xiàng)目和掛靠A公司做的項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅?
你可以被查帳薄登記一下,賬上沒辦法區(qū)分的喔
老師,是不是我只要把A公司幫我們收了多少錢和支付了多少錢進(jìn)行賬務(wù)處理,然后直接把過A公司的項(xiàng)目發(fā)生的所有稅金和管理費(fèi)都記入該項(xiàng)目的工程施工——合同成本中,而過A公司的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都不用在賬務(wù)處理時(shí)做出來嗎?
對(duì)的,謝謝,被查帳薄登記備查即可
好的老師,謝謝你!還想請(qǐng)教一下,月初開的發(fā)票,月底才收到款項(xiàng),可以把發(fā)票直接并到收款回單做成一筆分錄嗎,還是要發(fā)票做一筆應(yīng)收,收到收到款項(xiàng)再做一筆分錄嗎?
需要做的就是說這個(gè)做憑證,這里是發(fā)生什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就做什么。
那就是月初開票做一筆,過幾天收到款再做一筆嗎?
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思,開票的時(shí)候確認(rèn)應(yīng)收,收款的時(shí)候減少應(yīng)收
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快