你好? 哪個(gè)數(shù)是準(zhǔn)確 的? ?
多計(jì)提的工資咋做賬務(wù)處理,少計(jì)提咋處理
12月預(yù)估計(jì)提的工資,1月多計(jì)提或者少計(jì)提怎么處理?
計(jì)提的工資少!發(fā)的工資多怎么處理
年未多計(jì)提工資,來年1月少發(fā)2000會(huì)計(jì)怎么處理
這樣的公司,發(fā)的員工工資多,收入少所以計(jì)提工資就少,現(xiàn)在年底工資這是借方怎么處理呢
企業(yè)通過勞務(wù)外包方式,請第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù),是否需要計(jì)繳印花稅
面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操
老師,如果有小部分員工情況特殊沒有繳納社保,社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報(bào)數(shù)據(jù)對不上的話,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問題
按產(chǎn)出法計(jì)算履約進(jìn)度,如果已發(fā)生的成本大于按產(chǎn)出法計(jì)算的成本,那結(jié)轉(zhuǎn)成本按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好 老師 問下 這種滴滴出行開的電子普通發(fā)票 能做進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣嗎?是計(jì)算抵扣還是按照此發(fā)票上邊的稅額抵扣?
老師,你好,請問一般納稅人建筑公司,能開3%勞務(wù)費(fèi)專票嗎?
2021年公司購買的汽車,會(huì)計(jì)一次把固定資產(chǎn)折舊完了,到2022年初,車還在公司使用,但是會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的賬面金額處理為0了, 現(xiàn)在公司要賣這輛車 會(huì)計(jì)要怎么處理-小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,一家一般納稅人,成本開進(jìn)來很多,收入很少,他現(xiàn)在開出去一張專票,是場地租賃,它進(jìn)項(xiàng)是材料,能抵扣嗎,還是全額交稅
老師,如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬,未分配利潤-25萬,請問要不要給股東交20%個(gè)稅?
老師,圖片劃線的內(nèi)容是什么意思?如果我準(zhǔn)備9月份申請?jiān)鲋刀惲舻淄硕?,進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(假如是1000)占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重,老師,這倆進(jìn)項(xiàng)稅額不是一個(gè)金額嗎?
實(shí)際發(fā)放的是準(zhǔn)的!
現(xiàn)在我們連續(xù)發(fā)10月11月12月的工資!之前都沒有給他們申報(bào)個(gè)稅!過完年人家有的都辭職了!一個(gè)個(gè)稅怎么辦
少的補(bǔ)計(jì)提 就可以了? 和原計(jì)提 分錄? 一樣? ,沒報(bào)個(gè)稅的補(bǔ)報(bào)?
補(bǔ)報(bào)沒有扣個(gè)稅!是要公司承擔(dān)?
個(gè)稅是員工個(gè)人承擔(dān)的。 。如果企業(yè)承擔(dān)了,就記營業(yè)外支出。