您好! 1.多計(jì)提的工資應(yīng)紅字部分沖回,分錄如下: 借:生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-工資 (紅字負(fù)數(shù)多計(jì)提部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (紅字負(fù)數(shù)多計(jì)提部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 (紅字負(fù)數(shù)多計(jì)提部分) 2,少計(jì)提部分分錄: 借:生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
問(wèn)下由于去年加計(jì)抵減少填導(dǎo)致多交增值稅 今年做了抵稅處理 賬務(wù)處理咋個(gè)做
老師折舊已經(jīng)計(jì)提完,但還在使用的固定資產(chǎn)賬務(wù)咋處理
多計(jì)提的工資咋做賬務(wù)處理,少計(jì)提咋處理
賬上的車,固定資產(chǎn)5萬(wàn),累計(jì)折舊提了5萬(wàn),處理的分錄咋做
工資少計(jì)提了,賬務(wù)處理怎么做?
報(bào)租賃合同印花稅,合同必須上傳嗎
非盈利組織地方商會(huì)會(huì)計(jì)捐贈(zèng)辦公桌椅入會(huì)計(jì)分錄做什么科目
老師,幫我看一下手工賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))明細(xì)賬做得對(duì)嗎?
商戶提前退場(chǎng),我司沒(méi)收保證金,當(dāng)時(shí)是開(kāi)收據(jù)的,對(duì)方要我們開(kāi)會(huì)發(fā)票,是開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃違約金嗎?按租金稅率開(kāi)?
公司租別人的房需要交印花稅嗎
以前年度發(fā)票未與軟著上名稱一致,但已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,且退稅成功,要把錢退回嗎?
老師,除了在電子稅務(wù)局查一般納稅人,還可以在哪個(gè)網(wǎng)址查?
老師,23年有筆工程施工間接費(fèi)用3萬(wàn),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,24年因?yàn)闆](méi)有營(yíng)業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怕成本倒掛就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),那我25年結(jié)轉(zhuǎn)的話,25年匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?目前是工程已完工,工程尾款還沒(méi)結(jié)算完
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開(kāi)票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開(kāi)票名稱含了軟件簡(jiǎn)稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
少提的還提個(gè)稅??、
您好,少計(jì)提部分如果涉及到扣個(gè)人所得稅的話是需要計(jì)提個(gè)人所得稅的,一般情況下,少計(jì)提部分與正常計(jì)提工資的分錄是一樣的。