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這樣的公司,發(fā)的員工工資多,收入少所以計提工資就少,現(xiàn)在年底工資這是借方怎么處理呢

這樣的公司,發(fā)的員工工資多,收入少所以計提工資就少,現(xiàn)在年底工資這是借方怎么處理呢
2024-01-10 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 13:10

你好,同學(xué) 這個是應(yīng)付職工薪酬科目嗎,借方余額的話,補(bǔ)提就可以了

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快賬用戶9249 追問 2024-01-10 13:17

是的 如果補(bǔ)提太多 成本就高了 本月收入少

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:18

因為現(xiàn)在是負(fù)數(shù),說明少計提了,可以按照負(fù)數(shù)余額補(bǔ)提

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快賬用戶9249 追問 2024-01-10 13:20

謝謝 單獨做個管理費用薪資 貸應(yīng)付職工工資對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:21

是的 單獨做個管理費用薪資 貸應(yīng)付職工工資

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快賬用戶9249 追問 2024-01-10 13:21

謝謝,老師 我明白了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:22

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 這個是應(yīng)付職工薪酬科目嗎,借方余額的話,補(bǔ)提就可以了
2024-01-10
你好,到年末應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對上就可以
2024-04-01
你好,所屬期12月份是因為他的發(fā)放日期是12月份。
2021-01-16
你好 ; 應(yīng)發(fā)工資不會減少的。實際發(fā)的工資才會減少。 你們工資表沒有作對把
2021-12-29
你好,不跨年直接補(bǔ)提 如果跨年,做如下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 同時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-02-05
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