你好,同學(xué) 這個是應(yīng)付職工薪酬科目嗎,借方余額的話,補(bǔ)提就可以了
老師,請問人事工資表把企業(yè)員工借款放在其他里面進(jìn)行扣除,導(dǎo)致員工應(yīng)發(fā)工資金額減少,所以個稅金額也減少了,這樣要怎么入賬?(計提工資時也是按人事給的應(yīng)發(fā)工資計提)
以前月份多扣了員工的社保,導(dǎo)致少給員工發(fā)工資,員工現(xiàn)在已經(jīng)離職了,那么這部分多扣的錢,要怎么做賬呢?是入管理費用,還是營業(yè)外收入呢?
這樣的公司,發(fā)的員工工資多,收入少所以計提工資就少,現(xiàn)在年底工資這是借方怎么處理呢
計提工資社保:是不是少計提多少 就直接再做多少的計提分錄就行 比如應(yīng)該是5000 但是上個月只計提了2000,少計提3000 然后再補(bǔ)一個摘要 補(bǔ)計提工資:借管理費用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 跨年了也是這樣處理吧
老師,下午好,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年和23年做賬計提工資錯誤要怎么處理?例如1月份計提1月工資是借:管理費用3500 貸:應(yīng)付工資 3500 2月付1月工資是:借:應(yīng)付工資 3530 貸: 銀行3530 。每個月都是這樣要不是多計提要不是少計提對不上,這樣應(yīng)付工資一直都是有余額的。這個要怎么處理呢
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
是的 如果補(bǔ)提太多 成本就高了 本月收入少
因為現(xiàn)在是負(fù)數(shù),說明少計提了,可以按照負(fù)數(shù)余額補(bǔ)提
謝謝 單獨做個管理費用薪資 貸應(yīng)付職工工資對吧
是的 單獨做個管理費用薪資 貸應(yīng)付職工工資
謝謝,老師 我明白了
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快