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請(qǐng)問(wèn)增量留抵稅退稅,2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣專票、海關(guān)專用繳款書(shū)、完稅憑證占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。這里說(shuō)的這段稅款所屬期,是中間的幾個(gè)月還是只是一個(gè)月??比如,9月申請(qǐng)退稅,這個(gè)期間是8月?還是4月至9月??
老師好,(1)2020年申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼谀┝舻滞硕悤r(shí)“2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與(1)可以相等嗎?也就是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師, 同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅不是相等的嗎?
你好老師,我公司9月份進(jìn)行留抵退稅,所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅,所以一直為享受減免,請(qǐng)問(wèn),9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤(pán)的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄?
老師,我問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的計(jì)算: 2019年-2023年專用發(fā)票金額3077763.31元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額348781.05元,我2024年申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)留抵稅額62093.68元(2023年6月留抵),2023年7月以后期間未發(fā)生任何業(yè)務(wù),公司準(zhǔn)備注銷。 請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例呢?
開(kāi)票方把票開(kāi)錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開(kāi)的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過(guò)高可以建議,老板再開(kāi)一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說(shuō)下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開(kāi)人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開(kāi)始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬(wàn)美元,現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
您好,增值稅留抵退稅中的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,就是用2019年4月到2025年8月期間,你用七類特定發(fā)票(比如增值稅專用發(fā)票、海關(guān)繳款書(shū)這些)抵扣的稅額(假設(shè)是1000元),除以這期間你所有能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅總額(比如總共1500元),算出來(lái)的比例就是1000÷1500=66.67%,這個(gè)比例決定了你能退多少留抵稅
明白了,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!