學(xué)員你好,對(duì)方科目錄入應(yīng)付賬款,然后核銷其他應(yīng)收款
老師好,電腦是在12月份網(wǎng)上買了一臺(tái),發(fā)票也是12月份開具的,但是款是同事付的,同事還沒有來沖備用金,固定資產(chǎn)卡片,對(duì)方科目是錄哪個(gè)呢?
老師好,我用的電腦是在12月份網(wǎng)上買的發(fā)票也是12月份開具的,但是款是同事付的,同事還沒有來沖備用金,這個(gè)固定資產(chǎn)我要怎么錄呢?我用的是精斗云財(cái)務(wù)軟件
1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍,發(fā)票11月起陸續(xù)開具過來,12月開來的票,我在12月直接計(jì)提了兩個(gè)月的房租攤銷,今年一月份開了的票,直接在當(dāng)月計(jì)提三個(gè)月的,這個(gè)操作是否可以? 2. 去年11月有一筆報(bào)銷,二級(jí)科目以及登記的金額有誤,于一月做了沖銷調(diào)整 3. 去年11月錄入有幾個(gè)固定資產(chǎn)的年限填寫錯(cuò)誤以及一個(gè)固定資產(chǎn)類別填寫錯(cuò)誤,均于一月在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行了變動(dòng)調(diào)整。 4. 去年12月的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,今年2月才開過來。 以上事項(xiàng)在申報(bào)21年的所得稅時(shí)是否需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?
老師您好!我公司買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,5月份簽合同,價(jià)格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票,剩余未付款部分發(fā)票暫時(shí)不給開。那我固定資產(chǎn)金額要記多少呢?折舊基數(shù)按110萬元計(jì)算?還是按45萬元計(jì)算?
老師您好,賬上一直掛著很久之前已經(jīng)付款,但是發(fā)票沒回來的電信通訊費(fèi),目前我們還在座機(jī)用的還是電信的,每個(gè)月都有付款,發(fā)票也都回來了,只是前面那幾筆,因?yàn)檫^的年份實(shí)在太久了,對(duì)方客服回復(fù)說不能開票了,這種情形怎么處理好呢
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?